1、负责组织开展信息科技相关的治理架构、风险管理。
2、负责跟踪了解相关业务监管政策变化,提出审计方法,审计要点,开展数据收集与分析,编写审计方案、模型和手册;
3、负责审计项目问题整改落实及问责,并推动审计成果应用;
4、负责组织与总行相关职能部室、分支机构及子公司等的业务联络,提供必要的审计咨询服务;
5、负责对集团内部信息科技领域的日常监测,形成风险评估报告,落实核查任务,开展审计业务交流和培训。